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索 引 号:    580482017/2016-00307 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市政务服务管理办公室 生成日期:    2016-06-20
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2014年市政务办部门决算编制说明
文  号:     关 键 词:    2014年市政务办部门决算编制说明
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2014年市政务办部门决算编制说明

  

一、  主要职能

1、协助市有关部门拟订和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案。

2、负责综合协调、监督管理和指导服务市场各部门行政许可、非行政许可审批和公共服务事项,进驻市政务服务中心集中办理并负责相关督查、督办和统计工作。

 3、负责进驻公共资源交易的协调与管理监督;协助市有关部门推进公共资源交易改革,协助拟订全市公共资源交易改革意见、相关法规和规章草案以及编制公共资源交易目录。

4、推进投资项目审批代办服务,加强重大项目审批的综合协调,组织相关部门开展联合论证、联合审批、现场服务和项目跟踪服务。

5、承担市政务服务中心、公共资源交易中心信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作。

6、负责对中心各窗口、进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核;负责受理市政务服务中心、市公共资源交易中心相关投诉,并按有关规定进行处理。会同市纪检监察部门对中心各窗口、进驻机构开展政务服务、公共资源交易进行监督检查。

7、协调处理中心工作中存在的问题,协调进驻中心各部门之间的工作关系;为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

8、协调、指导区县政务服务中心(行政服务中心)以及市级部门在政务服务中心之外设立的其他办事大厅规范化建设。

9、承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市政务服务管理办公室2014年第一次做为财政一级预算单位独立编制预决算,其人员构成为:行政编制35人,实有在职人数29人,编外人员32人。

三、  市政务办2014年度决算表

 

               1   收入决算表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1739.12

853.06

0

0

0

0

886.06

201

一般公共服务支出

1695.9

809.84

0

0

0

0

886.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1354.4

468.34

0

0

0

0

886.06

2010301

行政运行

1354.4

468.34

0

0

0

0

886.06

20111

纪检监察事务

341.5

341.5

0

0

0

0

0

2011101

行政运行

341.5

341.5

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.5

6.5

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

6.5

6.5

0

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

6.5

6.5

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

36.72

36.72

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

36.72

36.72

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

19.07

19.07

0

0

0

0

0

2210202

提租补贴

4.31

4.31

0

 

0

0

0

2210203

购房补贴

13.34

13.34

0

0

0

0

0

 

2   支出决算表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

补助支出

支出功能科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

936.47

656.81

279.66

0

0

0

201

一般公共服务支出

874.99

595.33

279.66

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.33

595.33

0

0

0

0

2010301

行政运行

595.33

595.33

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

279.66

0

279.66

0

0

0

2011101

行政运行

279.66

0

279.66

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.5

6.5

0

0

0

0

21005

医疗保障

6.5

6.5

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

6.5

6.5

0

0

0

0

221

住房保障支出

54.98

54.98

0

0

0

0

22102

住房改革支出

54.98

54.98

0

0

0

0

2210201

住房公积金

29.59

29.59

0

0

0

0

2210202

提租补贴

6.72

6.72

0

0

0

0

2210203

购房补贴

18.67

18.67

0

0

0

0

  

3   财政拨款收入支出决算总表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、公共预算财政拨款

1

853.06

一、一般公共服务支出

31

722.47

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

6.5

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

54.98

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

本年收入合计

24

853.06

本年支出合计

54

783.95

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

0

年末财政拨款结转和结余

56

69.11

一、公共预算财政拨款

27

0

 

57

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

29

 

 

59

 

 

总计

30

853.06

总计

60

853.06


一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

783.95

504.29

279.66

201

一般公共服务支出

722.47

442.81

279.66

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

442.81

442.81

0

2010301

行政运行

442.81

442.81

0

20111

纪检监察事务

279.66

0

279.66

2011101

行政运行

279.66

0

279.66

210

医疗卫生与计划生育支出

6.5

6.5

0

21005

医疗保障

6.5

6.5

0

2100503

公务员医疗补助

6.5

6.5

0

221

住房保障支出

54.98

54.98

0

22102

住房改革支出

54.98

54.98

0

2210201

住房公积金

29.59

29.59

0

2210202

提租补贴

6.72

6.72

0

2210203

购房补贴

18.67

18.67

0

  

5   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

项目

本年合计

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

504.29

301

工资福利支出

377.91

30101

基本工资

45.06

30102

津贴补贴

165.04

30103

奖金

27.48

30104

社保保障缴费

13.15

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

0

30199

其他工资福利支出

127.18

302

商品和服务支出

62.01

30201

办公费

15.01

30202

印刷费

2.43

30203

咨询费

0

30204

手续费

0

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

5.86

30208

取暖费

0

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

0.24

30212

因公出国(境)费用

0

30213

维修()

0.08

30214

租赁费

0

30215

会议费

0.11

30216

培训费

2.12

30217

公务接待费

7.1

30218

专用材料费

0

30224

被装购置费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

0.7

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

0

30229

福利费

1.01

30231

公务用车运行维护费

3

30239

其他交通费用

0.02

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

24.33

303

对个人和家庭的补助

62.99

30301

离休费

0

30302

退休费

0

30303

退职(役)费

0

30304

抚恤金

0

30305

生活补助

0

30306

救济费

0

30307

医疗费

5.03

30308

助学金

0

30309

奖励金

0

30310

生产补贴

0

30311

住房公积金

29.59

30312

提租补贴

6.72

30313

购房补贴

18.67

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.98

310

其他资本性支出

1.38

31001

房屋建筑物购建

0

31002

办公设备购置

1.38

31003

专用设备购置

0

31005

基础设施建设

0

31006

大型修缮

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

31008

物资储备

0

31009

土地补偿

0

31010

安置补助

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

31012

拆迁补偿

0

31013

公务用车购置

0

31019

其他交通工具购置

0

31099

其他资本支出

0

304

对企事业单位的补贴

0

30401

企业政策性补贴

0

30402

事业单位补贴

0

30403

财政贴息

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

307

债务利息支出

0

30701

国内债务付息

0

30707

国外债务付息

0

399

其他支出

0

39906

赠与

0

 

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运维护费

15.32

0

8.22

0

8.22

7.1

 

 

7   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:市政务办                                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

本年结转和结余

支出功能科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金收入。

四、市政务办2014年度决算情况说明

2014年是市政务办第一年作为独立预算单位进行预、决算上报,故本年没有上年对比数。

1、部门收入决算情况说明

总收入为1739.12万元,其中财政拨款收入853.06万元占总收入49%,其他收入886.06万元占总收入51%

2、部门支出决算情况说明

总支出为936.47万元,其中基本支出656.81万元(含进驻政务中心窗口单位的支出)占总支出70%,项目支出279.66万元占总支出30%

3、财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款收入共853.06万元,其中基本支出拨款511.56万元,项目支出拨款210万元,纳入预算管理的非税收入131.5万元。财政拨款支出783.95万元。

 4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总额783.95万元,占总支出的83.71%。,其中一般公共服务支出722.47万元,医疗卫生与计划生育支出6.5万元,住房保障支出54.98万元。

 (1)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    基本支出总额504.29万元,其中人员经费支出377.91万元,商品和服务支出62.01万元,对个人和家庭补助62.99万元,其他资本性支出1.38万元。

 (2)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    “三公”经费总额为15.32万元,其中公务用车运行维护费8.22万元占“三公”经费总支出53.66%,车辆保有量为7辆,公务接待费7.1万元占“三公”经费总支出46.34%,共接待国内25批次450人,无车辆购置费和因公出国(境)费。



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